市質(zhì)檢所開展2018年度內(nèi)部審核工作
為進(jìn)一步規(guī)范質(zhì)檢所管理,確保管理體系運(yùn)行的有效性、符合性、充分性。按照所內(nèi)審計(jì)劃要求,市質(zhì)檢所在2019年1月23日-24日,開展了2018年度實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。
此次內(nèi)審組由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員10人組成,內(nèi)審組首先召開了內(nèi)部審核首次會議,并強(qiáng)調(diào)了此次內(nèi)審的原則、主要目的、時(shí)間、方法、日程計(jì)劃及人員分工等。隨后各內(nèi)審員嚴(yán)格按CNAS-CL01準(zhǔn)則條款、程序文件、質(zhì)量手冊進(jìn)行審核,采用現(xiàn)場查看、與被審核部門相關(guān)人員交流和提問、查閱相關(guān)文字材料和原始記錄等方式,對業(yè)務(wù)室、辦公室、質(zhì)量技術(shù)部、白酒檢測室、儀器分析室、理化檢測室、建材室共7個(gè)部門及最高管理者、授權(quán)簽字人開展了全面的內(nèi)部審核工作并詳細(xì)描述了審核記錄。
審核工作結(jié)束之后,內(nèi)審組召開末次會議,匯總了各部門內(nèi)部審核檢查記錄表及不符合報(bào)告糾正措施表,向各部門負(fù)責(zé)人通報(bào)了內(nèi)審中出現(xiàn)的問題和見證材料,并要求各部門按時(shí)間完成不符合項(xiàng)的整改工作。
此次內(nèi)部審核說明了本所質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行,接下來,將針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不足之處,督促各責(zé)任部門按時(shí)整改,促進(jìn)全所更加規(guī)范有序的開展工作,提高質(zhì)量管理水平,提升我所檢驗(yàn)檢測能力水平,能夠更好地為企業(yè)提供技術(shù)支撐和保障。(文/李芳)
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